预收账款跨年怎么处理(预收账款跨年处理)

导读 既然是没有完工的,应该是作为预收账款的进行处理咯,审计有的时候也不一定是正确的。你是可以进行据理力争的,主要是说明没有完工的程度(...

既然是没有完工的,应该是作为预收账款的进行处理咯,审计有的时候也不一定是正确的。

你是可以进行据理力争的,主要是说明没有完工的程度(关键是产品没有发出)跨年度调整的事情都是很麻烦的事情,一流窜的凭证。

还牵涉到税务纳税的调整。

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